根据我公司工作需要,拟遴选社会审计机构,委托其开展公司内部控制和风险管理审计项目。现将有关事项公告如下:
一、审计事项
(一)审计内容
1.全面审核公司规章制度的建立和执行情况。
2.根据审核结果提出修改建议,补充和完善相关制度,出具公司内部控制制度体系管理建议书。
(二)审计费控制价
本项目审计费控制价为10万元,超过控制价的为废标。
(三)审计时限
2022年7月底出具审计报告及管理建议书。
二、参选机构基本要求
(一)参选机构必须为市城投集团公司公司审计机构备选库(2021年)B类库内的审计机构,社会信誉良好、无不良行为记录。
(二)2018年至今具有企业的内部控制和风险管理审计或类似项目业绩至少有2项。
(三)参选机构派出审计人员不少于3人(其中注册会计师或注册内部审计师不少于1人)。参选机构须根据工作需要配备足够数量的现场审计专业人员,并确保在规定的时间内完成委托的审计工作。
三、评审方法
我公司将在提交参选文件截止日组成遴选评审组,对符合条件的机构进行评比,评选出本次遴选的中选机构。我公司将就本次遴选结果发布公告,面向社会公示。
四、报名要求
(一)报名时间:2022年5月12日9:00时至2022年5月18日17:00时到服务单位处报名并领取遴选文件。
(二)报名所需资料:法定代表人委托书及被委托人身份证。
五、参选文件的提交
(一)提交时间:2022年5月25日上午9:00至12:00(时间如有变化,另行通知)
(二)提交地点:武汉城投停车场投资建设管理有限公司(武汉市江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A座5楼515室)
逾期送达或未送达指定地点的参选文件,服务单位不予受理。
联系人:战婧璇 联系电话:83668075
武汉城投停车场投资建设管理有限公司
2022年5月11日